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二)某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为113003、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额

2021-12-27 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 09:32

你好:该商场应纳增值税税额: 1、进项税额  13000 2、销项税额=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、销项税额=20000*13%=2600 4、进项税额6500 5、销项税额=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:35

该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26013-13000-6500=13013

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快账用户yxpu 追问 2021-12-27 16:05

老师含税价款5650元计入销项税额内吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 16:09

不是,是增值税。个税是根据经营收入-成本-可以扣除的费用来的。

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齐红老师 解答 2021-12-27 16:10

你好,不好意思。问题突然跳出来,把上一个问题的答案直接发给你了。

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齐红老师 解答 2021-12-27 16:12

你好,5650这一项漏看了,抱歉。更正一下: 销项税额=226000/1.13*0.13%2B5650/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=650%2B13%2B26000=26663 该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26663-13000-6500=13663

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快账用户yxpu 追问 2021-12-27 16:14

嗯嗯谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-27 16:15

不客气,祝工作顺利

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你好:该商场应纳增值税税额: 1、进项税额  13000 2、销项税额=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、销项税额=20000*13%=2600 4、进项税额6500 5、销项税额=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013
2021-12-27
同学你好 销项税额=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 进项税额=13000加6500 应纳税额=销项减进项
2021-12-23
同学你好 销项税额=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 进项税额=13000加6500 应纳税额=销项减进项
2021-12-23
同学你好 销项税额=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 进项税额=13000加6500 应纳税额=销项减进项
2021-12-23
同学你好 销项税额=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 进项税额=13000加6500 应纳税额=销项减进项
2021-12-23
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