你好:该商场应纳增值税税额: 1、进项税额 13000 2、销项税额=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、销项税额=20000*13%=2600 4、进项税额6500 5、销项税额=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013
资料:某商场为增值税-般纳税人,从事百货的批发和零售业务,2021年7月份发生经济业务如下: 1.7月上旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为100 000元,增值税为13 000元;向小规模纳税人销售货物金额为22 600元;柜台零售货物金额为11300元。 2.7月中旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为200000元,增值税为26000元;向一般纳税人销售-批货物,货款为1 200 000元。 3.以库存 商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。 4.7月 下旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为50000元,增值税6 500元;柜台零售货物的销售额为226 000元;另卖出一 台空调机给给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。 要求:计算该商场7月份应纳增值税额(分别计算销项税额合计、进项税额合计、应纳增值税额)。
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
制造面条的公司销售挂面,税率是9%还是13%
老师,外账不是看综合收入利润吗,也要按项目设置辅助核算吗
小规模开专票点怎么算
老师,我们是中职学校,我们的学生再最后一年要分批次外出去企业实习,所去企业实习的学生班主任会对他们进行实习情况跟踪以及管理;那么学校给班主任发的学生外出实习管理补贴免个税么?这个钱没随工资一起发?分开发的
申报表自动带出的收入和发票系统的收入不一致,一般是什么情况
郭老师,您好。请问建筑行业去年有异地预交项目,预交了企业所得税项目,年终结账又不想退税。所以导致比往年利润率高出了50%,导致汇算清缴提示风险利润率高出50%。如果申报的话税务局会不会关注,有什么影响?
劳动合同都过期两三天了,两边都没联系我,我还在继续上班,我问下 我部长好了。
老师,你知道金蝶精斗云 录入期初数据在哪里吗
生产企业:月末生产成本需要如何结转?借方库存商品,贷方写什么?
借工程施工,贷原材料,会增加成本吗
该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26013-13000-6500=13013
老师含税价款5650元计入销项税额内吗
不是,是增值税。个税是根据经营收入-成本-可以扣除的费用来的。
你好,不好意思。问题突然跳出来,把上一个问题的答案直接发给你了。
你好,5650这一项漏看了,抱歉。更正一下: 销项税额=226000/1.13*0.13%2B5650/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=650%2B13%2B26000=26663 该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26663-13000-6500=13663
嗯嗯谢谢老师
不客气,祝工作顺利