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建筑公司,一直未做账,公司有26人交五险一金,今年开了一张8万块钱的发票,银行有贷款,是贷出来后给别的公司用了,现在想从新把这个公司的账做起来,银行贷款这块怎么入流水啊?

2021-12-27 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 09:23

你好,这个贷款是什么时间的?今年的还是去年。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 09:23

去年的,一直还着呢

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:24

你好,那你设置期初在短期借款里面,如果是一年以内的。

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:25

然后在其他应收款还有一个余额,这个就是贷款的期间,你们有还利息吗。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 09:27

我们是长期借款1000万,有利息的,每个月要换利息和贷款之前,老板打一笔前进去还款!

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:29

财务费用在未分配利润里面填写,借老板的钱借其他应付款 其他应付款余额填写, 还有需要填写的地方吗?

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快账用户6649 追问 2021-12-27 09:49

现在这个长期借款的1000万没有在我们银行账户内,在去年被老板取出来了,我们就6月份开的发票,6月份钱打到了银行账户上,建立期初的时候我是不是就填写个银行流水,之后在其他应付款里填写银行账户上的余额,其余还用写什么吗,之后付贷款利息的时候需要进财务费用吗?

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:50

你好,不管在没在银行账户里面,你都需要设置一个长期借款在期初不是吗。

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:51

你现在要做哪一年的账?是做今年的吗?

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快账用户6649 追问 2021-12-27 09:51

嗯。今年的账,我打算从6月份开始建立期初!我都需要怎么做?我不会做?

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:59

你好,长期借款余额填写你们贷款的金额。

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:59

你现在银行有多少钱填写在银行余额里面,然后你支付的这个利息做到未分配利润里面

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齐红老师 解答 2021-12-27 09:59

就是盘点现有的余额,做期初的意思。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 10:08

支付的利息做到未分配利润里,是指我贷款到今年6月份已经支付过的利息吗?

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:27

好不是的,从开业到现在。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 10:33

之前啥都没有,财务报表都是零,一直都没有做账。就是一直给员工交保险。银行有贷款,然后今年6月份开了一张发票,发票款打到了银行账户上,老板想把账做上?我就不知道怎么做了?

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:36

那就是从开业到现在累计。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 10:42

都累计啥呀,啥业务也没有?

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:46

贷款利息从贷款利息支付开始,到今年六月份。 如果你们一开业就有贷款的话,你是次月支付吧,那就从四月开始,到今年六月份的合计。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 11:31

之后我换利息的时候,借财务费用贷应付利息,借应付利息贷银行存款,可以这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-12-27 11:34

可以的,可以这么做的。

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快账用户6649 追问 2021-12-27 11:58

老师麻烦你了,就是长期借款截止到今年6月份的余额填写到期初,然后以前还的利息填写到未分配利润里,然后长期借款填写一个数,其他应付款填写一个数,是不是最后还得用未分配利润来把这个表调平啊

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:01

然后你在盘点其他的,你没有其他的业务吗?不是还有一个个人借款,其他应收款。

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:02

个人借你们单位的这里有一个其他应收款吧。

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你好,这个贷款是什么时间的?今年的还是去年。
2021-12-27
同学你好,先盘点,假如是2022年01月01日开始建新帐,那么这两天就把现金、银行存款,存货,应收,应付帐款,贷款,都盘点清楚,把这个余额做为期初数据去挂帐;
2021-12-28
你好,同学,以c的名义办下来的贷款,如果跟公司的生产经营无关或者说没有用于公司生产经营的,是不需要做到公司账上的,但是新注册下来的公司必须正常申报和做账。c法人需要跟a签订借款协议,c借的款,将来还款也是以c的名义还,如果出现还不上款可能会影响c的征信,限制消费和出行,甚至可能会拘留。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-07-18
你好,需要把没有入账的长期借款,补做入账处理 
2023-05-24
你好,可以通过其他应收其他应付科目核算。
2020-09-09
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