你好! 100实收80,可以看作是商业折扣。 借:银行存款80 贷:主营业务收入80 返给平台的5元冲红主营业务收入 借:银行存款5 贷:主营业务收入5
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
如果你计入销售费用,那就需要对方开票的。
主营业务收入不含税(80/1.01)我方是小规模纳税人
你们是商家,100元商品,你们收到的是85元,扣除商业折扣就按85元入账就可以,不含税85/1.01,不要涉及销售费用,除非你有收到对方发票。
老师问下,为什么涉及销售费用就要对方开票给我们
计入期间费用的必须有发票才可以的,没有发票不能税前扣除的。
如果之前对方开票给我们,后面返利了其中一部分,
开了票记了销售收入,后期返回,冲红字就可以了。