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老师,我公司是建筑劳务公司,简易计税一般纳税人。现在给甲公司开了劳务票100万(不考虑增值税等),但100万的款下个月才到账。本月这100万就成了我们的主营业务收入了,我该如何账务处理,才能把它不变成本月收入?

2021-12-24 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 21:36

你好!可以记入预收账款 借应收账款 贷预收账款(下月转入主营业务收入) 应交税费…应交增值税

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快账用户6477 追问 2021-12-24 21:38

老师,如果我本月做了应收账款,月末可以计提人员工资吗?借主营业务成本,贷应付职工薪酬?

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齐红老师 解答 2021-12-24 21:54

先做分录: 借劳务成本 (下个月记入主营业务成本) 贷应付职工薪酬

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快账用户6477 追问 2021-12-24 22:01

你好老师。可以详细写一下会计分录吗?本月借贷,和下月收到款后的借贷分录?

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齐红老师 解答 2021-12-24 23:31

本月记入预收账款 借应收账款 贷预收账款 应交税费…应交增值税 次月做分录: 借预收账款 贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2021-12-24 23:32

本月做分录: 借劳务成本 贷应付职工薪酬 次月做分录: 借主营业务成本 贷劳务成本

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