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你好老师,我这边进项一直大于销项,所以我每月末也一直做了会计分录,把多交的税费结转来结转去,现在这个发生额越来越大,请问我该怎么处理啊,谢谢

你好老师,我这边进项一直大于销项,所以我每月末也一直做了会计分录,把多交的税费结转来结转去,现在这个发生额越来越大,请问我该怎么处理啊,谢谢
2021-12-24 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 17:47

你好,进项一直大于销项,需要结转的,不需要交增值税

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:47

结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 

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快账用户2773 追问 2021-12-24 17:51

那我之前做的结转凭证怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:51

你按照上面的分别结转

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快账用户2773 追问 2021-12-24 17:54

进项一直大于销项 我之前做的是 借 销项 贷 进项 留抵 然后次月 借 销项 上月留抵 贷 进项 新留抵

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快账用户2773 追问 2021-12-24 17:54

然后就导致留抵发生额越来越大

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:54

建议是一步一步结转的,

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快账用户2773 追问 2021-12-24 17:57

什么意思?而且我之前做的这种结转的要冲回调账吗?

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:58

进项,销项全部转入应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

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快账用户2773 追问 2021-12-24 17:58

像我上面那个分录该怎么处理?

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快账用户2773 追问 2021-12-24 18:00

那我上面的结转分录全部冲红?

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齐红老师 解答 2021-12-24 18:01

上面的结转分录全部冲红

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快账用户2773 追问 2021-12-24 18:04

好的谢谢,那请问能做到未交增值税吗?因为我这块是境外项目,区分税种靠的是辅助项,只有未交增值税,没有转出未交增值税,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-24 18:05

你好,能做到未交增值税

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快账用户2773 追问 2021-12-24 18:05

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-24 18:06

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦    

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你好,进项一直大于销项,需要结转的,不需要交增值税
2021-12-24
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2020-12-08
你好,这个你只要看你自己需要交多少税,然后就做对应的结转就好了。是所有凭证都做完之后再结转损益
2025-04-09
不交税减免的不能做的 什么时间抵扣了在做 借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项18 应交税费应交增值税减免税款560
2020-02-19
你好 进项多直接抵就可以的 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-01-08
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