你好,对的是的,是这么做的。
如果19年利润表利润总额累计全年是-100万,19年汇算清缴纳税调增2万,则纳税调整后所得是-98万,假如20年一季度利润总额是120万,那我计算企业所得税时是用120-100=20万计算预交所得税,还是用120-98=22万计算预交所得税?
小规模纳税人的企业所得税是这样算的吗,3万元以下,利润总额乘10% 3万元以上30万元以下利润总额乘20% 30万元以上利润总额乘25%
老师好!小型微利企业所得额100万以下减按25%乘以税率20%,实际缴纳5%的税,如果是个体工商户,所得额是100万以下该咋算个人经营所得税,还有这个100万是年所得额还是季所得额
一般纳税人企业所得税利润500万,小于100万2.5% 大于100万小于300万10%大于300万25%请问500万所得是分段计算还是500万乘以25%缴纳所得
老师利润总额120万计算所得税,是不是100万乘以2.5%+20万乘以10%然后再减去已缴纳的所得税费用
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
老师你好!我想咨询村股份经济合作社光伏发电的做账流程
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金额写“6262”就可以了。这个是不是属于虚开发票
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金额写“6262”就可以了。普票不是免税吗,为什么还要他们包啊含税金额6200
老师,如果前三个季度多交了所得税,那怎么整,只能退吗
你好,汇算清缴申请退税。
嗯,第四季度正常申报对吗
你好,对的是的第四季度按照年累计填写。