同学你好 计入营业外就行了
老师,比如我们有个公司只有一个员工,上个月只上了几天班,工资800 社保他自己全部承担1100,欠他的报销款600 相当于只给他300,出纳直接打给他300写的工资 这个账我怎么账务处理呢?个税上个人承担的社保我这边怎么写,全额写1100 还是只能写个人承担部分
老师,我家是汽车4S店,给顾客贷款有厂家贴息一部分,我们自己要承担一部分,我们自己承担的这部分银行就直接少打款了,财务这边应该怎么处理这块的账务
老师,是这样的,我们和一家钢厂合作,合同50万,合同完成后付款采用承兑汇票形式,我们为了兑出来现金,我们就和这家钢厂商量付他们贴息款,他们直接给我们银行转账,贴息款1000元,已经挂了四五年了,这部分没有发票,请问该怎么平账呢
老师请问一下就是有员工2月底辞职了,但是社保还挂在公司,因为还有项目往来,辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担,那我做账怎么做账呢,我账上做的是扣社保分录是借:其他应收款-个人社保部分,管理费用社保,贷:银行存款,那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
老师,请教4S店退车账务处理,首先我们给客户开了一张负数机动车发票,我做了应付客户带收入及税的负数,因为客户是贷款车,我们要先打款8万给贷款公司清理贷款,这部分我怎么做账,还要在退客户一部分款怎么做账
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
以什么作为原始凭证走这笔帐呢
这个不用原始凭证的