你好,这个是你们单位职工吗?
老师,您好!有一个公司原先是个体工商户,而且是双核定的,每次都是申报个人经营所得,现在1月份开始升为了一般纳税人,身为一般纳税人不是要申报工资薪金吗?我刚去国税局问了下,国税说不需要申报工资薪金,我有点不太明白了。老师,现在这个情况是否需要申报工资薪金了。
老师请问支付给个人的租金收入,对方没有开票给我司的,我司是否一定要申报这个人的个人所提税吗?申报项目是否选择租金这项吗?还是统一填到工资薪金里吗?
老师,就是我公司是一般人 销售执行器的,然后有一个车间租给别人用了收到的租金,怎么给对方开票,开什么项目,收入怎么算,能抵扣进项税吗
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
老师请问,我们公司与个人签订承揽合同-技术外包服务。1、我们公司是否需要申报此人的个税,申报个税的所得项目是工资吗?2、此人是否需要提供劳务发票给我们公司?
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
不是,有什么区别吗
不是你单位的职工拟申报不了工资个税的,应该按照财产租赁收入给他申报个税。
老师的意思如果是公司职工就正常按工资薪金申报,反之按所收入的性质归属分类帮他申报个税是吗?
你好 是的 是这么做的