同学您好, 1、20*1年12月3日, 借:在建工程 400000 应交税费—应交增值税(进项税额) 52000 (400000*13%) 贷:银行存款 452000 2、购买材料, 借:原材料 50000 应交税费—应交增值税(进项税额) 6500 (50000*13%) 贷:银行存款 56500 用于工程, 借:在建工程 50000 贷:原材料 50000 3、借:在建工程 50000 贷:应付职工薪酬 50000 4、借:固定资产 500000 (400000%2B50000%2B50000) 贷:在建工程 500000 5、每年计提折旧=500000*(1-5%)/10=47500(元) 借:制造费用 47500 贷:累计折旧 47500 6、20*6年出售,从买入到出售,经历了5年,累计折旧=47500*5=237500(元) 借:固定资产清理 263500 累计折旧 237500 贷:固定资产 500000 银行存款 1000 借:银行存款 406800 【360000*(1%2B13%)】 贷:固定资产清理 263500 资产处置损益 96500 (360000-263500) 应交税费—应交增值税(销项税额) 46800 (360000*13%)
8.企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。有关购入需要安装的生产用设备的经济业务如下: (1)20x8年12月20日购买生产用设备一台,价款300 000元,增值税款为39 000元,款项均以银行存款支付,直接进行安装。 (2)安装过程中领用本企业产品70 000元,应付安装工程人员薪酬30 000元。 (3)安装工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)该设备预计使用8年,预计净残值率5%,该设备使用6年后出售,售价150 000元,增值税款为19 500元,款项已收到存入银行。该设备出售时已累计计提折旧285 000元,无减值。要求:编制转入清理、出售和结转处置损益的分录。 请问第4问如何做
甲公司为增值税一般纳税人,有关购入需要安装的生产设备的经济业务如下:(1)20x1年12月3日购买设备一台,价款为400000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接进行安装。(2)购买材料50000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接用于安装工程。(3)应付安装工程人员薪酬50000元。(4)安装工程完工,交付使用。(5)该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,计算年折旧额。(6)该设备于20x6年12月20日出售,不含增值税的售价为360000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行,另以银行存款付清理费1000元(未取得增值税专用发票)。要求;编制有关会计分录。
(一)甲企业为增值税一般纳税人,20*1年发生的有关自行建造机器设备的经济业务如下:1.4月10日,领用生产用原材料一批,价值30000元,增值税税率为13%,购进该批原材料时支付的进项税3900已经抵扣。2.4月20日,领用本企业产品一批,账面价值20000元,对外售价25000元。3.4月30日,分配建造人员薪酬10000元。4.5月5日,该机器设备建造完毕,交付使用。要求:根据以上资料,编制有关的会计分录。(二)甲公司为增值税一般纳税人,有关购入需要安装的生产设备的经济业务如下:1.20X1年12月3日购入设备一台,价款为400000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接进行安装。2.购买材料50000元,增值税税率13%,以银行存款支付,直接用于安装工程。3.应付安装工程人员薪酬50000元。4.安装工程完工,交付使用。要求:根据资料编制分录
(1)丁公司2014年10月20日购买设备一台价款40万元,增值税率13%,用银行存款支付;(2)购买安装设备备用材料5万元,以银行存款支付,直接用于安装;(3)应付设备安装工程人员工资5万元;(4)2014年12月20日,设备安装完毕,经验收后交付使用;(5)该设备预计使用10年,净残值率5%,采用直线法计提折旧;(6)2018年12月10日,丁公司将该设备出售,售价36万元,支付清理费用1000元。该固定资产清理的净损益是()万元。
23.3.乙企业是一般纳税人,发生如下经济业务:1.购买设备一台,价款为702000元,增值税税税率为13%,款项以银行存款支付,需要安装2.购买材料170000元,增值税额为22100元,款项银行存款支付,材料全部用于安装工程。3.应付安装人员工资228000元4.年末安装完毕交付生产车间使用5.设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折折旧要求:根据资料编制会计分录
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊