您好 税负率=(销项税额-进项税额)/纳税申报收入额
老师你好图一,表格下面的红字是不是写错了 图二,这两个数据怎么得来的 图三,从这个开票统计表里面的几个数 怎么算也得不出上面的两个数据呀
各位老师,这个表格应该怎样填写,都需要填哪些数据?
现在更该9月份申报表的应纳税额,税额增加了,想问下我的资产负债表利润表里面的数据有变化的数据是哪些,
老师 这个应该怎么算
老师,股权转让的这个表里面这些数都是哪些数额呀
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
这个是需要一整年的数据吗
如果计算年税负率那就是整年数据
那老师,图片当中所需的数据是科目余额表里面的那些呢
销项税额 进项税额 已经税金 进项税额转出 主营业务收入+其他业务收入
进项税需要加上进项税额转出吗
或者我进项销项取哪个数据呢
还有已交增值税应该是从哪里得到数据呀
进项税额减去进项税额转出金额
已交税金 科目里面没有不需要填
老师纳税申报收入额是这两个相减吗
不是的 是增值税申报表上的销售额
是这个吗
是的 就是这个截图数据
老师,你看我算的对不对 。
您单位没有缴纳过增值税么?
还没有,购车有进项。
那就是没有税负率 实际缴纳为0
那老师,行业税负的话是什么呀
就是自己所属行业的标准税负率