您好,会的,这个都需要结转
老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了,但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额,现在怎么办呢
请问我年底结转增值税的时候啊,我有期末有那个留底额,那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉?
请问老师 只有进项的时候结转了。会导致增值税留底税额对不上吗
老师,有进项税额留底,月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
老师,您好,请问如果公司的增值税一直未做结转,导致增值税销项和进项一直有余额,可以在本月做账的时候,直接结转掉以前遗留的销项和进项吗?
留底对不上了。但是之前都可以对上,4月只有进项结转之后就对不上了
那是不是销项啥的没结转
当月没有销项税额
那是你哪里没有结转呢?
我都检查了。没有发现问题,我现在应该怎么查呢
我都检查了。没有发现问题,我现在应该怎么查呢
你去查查之前的,是哪一个月份对不上