你好 ; 需要的。按照6%来交纳 的。 应该是 ; 借银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。 会涉及增值税和附加税以及企业所得税的
你好:小微企业免征所得税及增值税销项税是不是还是要先计提,借:应收帐款货:应交税金一应交增值税销项税,结转时借:应交税金一应交增值税销项税贷:营业外收入,借:所得税费用贷:应交税费-应交所得税结转时借:应交税费-应交所得税贷:营业外收入,对吗?谢谢
延期付款利息属于价外费用,需要交纳增值税 凭证是借:财务费用 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 凭证分录对吗 ?以及那这笔需要并入纳税所得 缴纳企业所得税吗?
延期付款利息属于价外费用,需要交纳增值税 凭证是借:财务费用 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 凭证分录对吗 ?以及那这笔需要并入纳税所得 缴纳企业所得税吗?
老师,企业无息借款给无关联公司和个人需要视同销售贷款服务缴纳增值税对吧?然后因为没有收到利息,所得税不用视同销售,那会计分录是不是 借:其他应收款 贷:银行存款 借: 财务费用 贷 : 应交税费_应交增值税?
老师小规模纳税人,当月开普票超过30万增值税全额缴纳,做会计凭证的时候发生业务的凭证已经做了借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,那当月结转时候要做结转增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?