这笔业务做到业务招待费里面的。
老师好, 出差时请客户吃饭,是算差旅费还是业务招待费
老师,请问出差去请客户吃饭,是算差旅费还是算招待费
老师好,请问, 出差中 请客户吃饭的餐费,算差旅费还是业务招待费?
老师,如果是出差请客户吃饭,算差旅费还是业务招待费呢
公司业务员出差请客户吃饭,是计差旅费还是业务招待费?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
微信扫码加老师开通会员