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老师 问一个问题 现在正在做今年5月份的账 5月份有一笔缴纳企业所得税 这一笔税没有计提 然后这一笔分录计入 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借 : 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 对吗

2021-12-20 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-20 09:34

你好,做今年5月份的账 。 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 借 : 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7298 追问 2021-12-20 09:36

如果1月预缴的话 正常计提做账对吧

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齐红老师 解答 2021-12-20 09:38

如果1月预缴的话 正常计提做账

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你好,做今年5月份的账 。 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 借 : 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2021-12-20
你好 用以前年度损益调整和利润分配-未分配利润
2021-01-14
你好,根据你的描述,结转 以前年度调整损益  到  利润分配—未分配利润  的 分录是在 3月份做
2023-04-19
 你好;     是的。  结转下:借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整; 这样就做 3笔就可以了   
2022-07-07
 你好 ;      你去年发票是不是没有收到的 ?   所以调增了 补了企业所得税    
2022-06-15
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