你好.计算较多.算好再发给你
甲公司为居民企业,2019年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元,出租闲置办公楼收入 400万元,国债利息收入15万。元,银行存款利息收入5万元:(2)发生业务招待费 50 万元,广告费和业务宣传费合计 780万元;(3)新技术研究开发费用30万元,已计入管理费用;(4)支付税收滞纳金2万元,直接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出 6万元:(5)当年向投资者分配利润 100万元。 1.计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的业务招待费。 2.计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的广告费和业务宣传费。 3.计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的新技术研究开发费用。
3甲公司为居民企业2018年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元,出租闲置办公楼收入400万元,国债利息收入15万元,银行存款利息收入5万元:(2)发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元:(3)新技术研究开发费用30万元,已计入管理费用:(4)支付税收滞纳金2万元,直接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出6万元(5)当年向投资者分配利润100万元。要求(本题20分):(1)计算收入总额。(5分)(2)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的业务招待费。(5分)(3)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的广告费和业务宣传费。(5分)(4)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的新技术研究开发费用。(5分)
3甲公司为居民企业2018年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元,出租闲置办公楼收入400万元,国债利息收入15万元,银行存款利息收入5万元:(2)发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元:(3)新技术研究开发费用30万元,已计入管理费用:(4)支付税收滞纳金2万元,直接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出6万元(5)当年向投资者分配利润100万元。要求(本题20分):(1)计算收入总额。(5分)(2)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的业务招待费。(5分)(3)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的广告费和业务宣传费。(5分)(4)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的新技术研究开发费用。(5分)
3、甲公司为居民企业,2018年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元,出租闲置办公楼收入400万元,国债利息收入15元,银行存款利息收入5万元;(2)发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元;(3)新技术研究开发费用30万元,已计入管理费用;(4)支付税收滞纳金2万元,直接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出6万元;(5)当年向投资者分配利润100万元。要求(1)计算收入总额。(2)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的业务招待费。(3)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的广告费和业务宣传费。(4)计算甲公司2018年企业所得税税前准予扣除的新技术研究开发费用。
甲公司为我国一家居民企业,主营化工产髓分享产和销售。2022年甲公司取得商品销售收入1840万元,投资收益24万元,营业外收入60万元;发生商品销售成本830万元,税金及附加为120万元,发生销售费用300万元、管理费用170万元、财务费用24万元、营业外支出30万元,实现利润总额450万元。该公司其他资料如下:(1)管理费用中含业务招待费15万元。(2)销售费用中含广告费180万元、业务宣传费106万元。(3)财务费用中含向银行借款120万元而支付的借款利息7.2万元。(4)投资收益中含国债利息收入6万元。(5)营业外支出中含通过县级政府向灾区捐赠18万元、税收滞纳金4万元、非广告性赞助5万元。已知甲公司适用的企业所得税税率为25%。要求:根据上述资料,回答下列问题。计算结果如有小数,请保留小数位数两位。(1)计算甲公司准予在企业所得税前扣除的业务招待费金额。(2)计算甲公司准予在企业所得税前扣除的广告费和业务宣传费金额。(3)计算甲公司准予在企业所得税前扣除的利息费用。(4)计算甲公司准予在企业所得税前扣除的公益性捐赠支出金额。
其他收益属于应税收入,应计入应纳税所得额计征企业所得税,那政府补助计入其他收益是需要缴纳企业所得税的吗?
小规模纳税人的30万以内减免税款,用其他收益还是营业外收入?
一个包工头,手下有24个人。工资是6个月发一次。开发商让包工头,办一个公司。开发商把工资转到包工头先办公司的工资里面去。,包工头办的公司收工资用。,春节开发商往包工头这边公司转了150万工资。每个工人平均下来一个月1万块钱。 现在税务局打电话让包工头交20万的税,怎么办?
老师,有没有私车公用协议?有的话,可以发一份模板给我看看吗?
请问在哪里可以咨询到官方解答的税务问题,除12366
老师,事务所项目,年前我和同事分配的提成糸数都是0.25%,年后变了,我怎么说更合适?这可是主任您当时和崔经理协商确定好的分配方案
老师你好,现在我们在调研发费用的账,24年的,如果从制造费用、生产成本-人工冲减,挪到研发费用,那么相当于制造费用、生产成本-人工减少了,但是在产品还是不变的情况下,是否多结转成本就可以?
没有发票,但是有付款截图,业务是真实发生的,可以税前扣除吗?
面试一家食材配送公司,有各种食品水果谷物,需要准备哪些相关财税知识?
一般纳税人商贸公司出库单上面写单价和金额不,写的话是写含税还是不含税?
你好,1.收入总额2400+400+15+5=2420 2.税前扣除招待费2400*5%=12 3.税前扣除广告费2400*15%=360 4.税前扣除研发费30*175%=52.5