你好 你按照期末数录啊,这个有期初数和发生额,是别人做的账的,不是你的
启用账套录入初始数据是用原来科目余额表的期末余额填入初始表的期初余额吗?
本月接的账,期初根据余额表录入数据,人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片,我该怎么录期初数?
科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡?在录入金蝶初始数据时,是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗?
金碟迷你版,怎么录入初始余额,拿来的科目余额表,期初余额有数,本期发生额没有数,期末余额也有数,期初余额跟期末余额数是一样的,我怎么录入
你好,根据科目余额表录入期初数据, 期末余额-录入到 期初余额 本期发生额还是本年累计发生额录入到期初?
老师,我们有台电脑已经提足折旧,现在更换配件,我可以在直接增加原值吗?
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则钱退不回来啦,
老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则
老师,我们公司在建厂房,预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用,1月收到厂房租金,3月份开了发票,但我账面还是在建工程,未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
只录入期末数吗,那累计借方和累积贷方那录什么
你要继续往下面做啊,别人做的账跟你没关系的
你的意思不用录入累计借方和累计贷吗,这是11月的科目余额表,
不录啊,你要在这个数据后面再做账的啊
您看看这个表,我只录期末数吗
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
是啊,你看一下,你期初数填写期末数就可以的,累计数不要填
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
有的是什么意思,我需要录入的意思吗,也就是看他给的什么样有累计贷方借方的就录入,没有累计借方贷方的就直接录入期末数,是吗
你录入之后,就要承担别人的责任的 是的
那您的意见是,不管他给的有没有累计借方贷方,都不入,只录期末数,
是的,你录一个期末数比较好的
那累计借方贷方有数,期末数是0,那就不用录入了,是吗
是的啊,你是在录期末数啊
昨天问的,老师回答需要录入累计数,今天问您不建议录入累计数,每个人都不一样,有的懵
你看一下我之前的回答 有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
为什么要承担别人做错的责任,我只是把她的数录入过来,账并不是我做的,
那你录进去了啊你好