你好!需要按利润计算,有盈利才可以分红,你们是一般纳税人,还是小规模,还是个体工商户?
盛达公司为增值税一般纳税人,销售货物的增值税税率为17%,消费税税率为20%。销售价格中不含向购买方收取的增值税。年初“利润分配—未分配利润”账户贷方余额为30万元,2015年发生下列相关业务:(1)购入原材料,增值税专用发票注明卖家500万元、增值税85万元,对方代垫运杂费15万元(开出普通发票),材料已验收入库,计划成本505万元,并于10月1日开出面值600万元的商业汇票,期限6个月,票面年利率4%。(2)销售甲产品,销售收入1100万元,销售成本550万元,用存款代垫运杂费13万元,收到对方开来的面值1300万元、4个月期、年利率6%的商业汇票,该票据4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程领用自制乙产品,成本50万元,售价120万元。(4)本年6月1日根据协议向A公司出售丙产品,成本160万元,销售价200万元。本产品不交消费税,5月31日将该商品回购,回购价为220万元,对方开来增值税专用发票,以银行存款结算,购后作为库存商品入库。(5)以存款支付全年办公费20万元,广告费40万元,税收罚款10万元。(6)盘盈固定资产,估计原值100万元,累计已提折旧30
餐饮店,分配利润,原材料有购入,有盘存,假如购100元,上月结存5本月盘存5,那本月消耗就是10,然后变动成本100,固定成本200,合计成本费用就是210元然后收入300,那净利润就是90元,那分配利润是直接分配这90元吗?可是我的现金实际没有这么多了,因为现金流是按实际支出算的,所以这个利润分配怎么弄?求解答呀呀呀,
老师,关于餐饮方面的利润分配问题,老板想要月月分配利润,然后采购原材料,10月买100,9月结存50,本月结存20,相当于10月耗费100+50-20=130元,平时固定成本200,费用100,合计成本费用就是130+200+100=330元,收入500,那利润就是170元吗?直接分配170元吗?但是我买原材料是花100元,再加200+100合计是300元,500-300等于200元,那是分配这个吗?
盛达公司为增值税一般纳税人,销售货物的增值税税率为17%,消费税税率为20%。销售价格中不含向购买方收取的增值税。年初“利润分配—未分配利润”账户贷方余额为30万元,2015年发生下列相关业务:(1)购入原材料,增值税专用发票注明卖家500万元、增值税85万元,对方代垫运杂费15万元(开出普通发票),材料已验收入库,计划成本505万元,并于10月1日开出面值600万元的商业汇票,期限6个月,票面年利率4%。(2)销售甲产品,销售收入1100万元,销售成本550万元,用存款代垫运杂费13万元,收到对方开来的面值1300万元、4个月期、年利率6%的商业汇票,该票据4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程领用自制乙产品,成本50万元,售价120万元。(4)本年6月1日根据协议向A公司出售丙产品,成本160万元,销售价200万元。本产品不交消费税,5月31日将该商品回购,回购价为220万元,对方开来增值税专用发票,以银行存款结算,购后作为库存商品入库。(5)以存款支付全年办公费20万元,广告费40万元,税收罚款10万元。(6)盘盈固定资产,估计原值100万元,累计已提折旧30万元,经批准
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:库存现金5万元,银行存款95万元,库存商品50万元,固定资产250万元,应收账款100万元,应付账款50万元,实收资本400万元,盈余公积5万元,未分配利润45万元。12月份发业的业务如下:1、收到客户付货款50万元;2、向甲公司购买商品,价款100万元,增值税13万元,已用银行存款支付;3、员工出差借款3万元;4、员工出差后报销2万元,退回现金1万元;5、本月水电费用价款10万元,税款1万元,己转账;6、本月管理人员工资5万元,销售人员工资和提成20万元,工资未付7、本月为销售产品进行宣传、广告、租用场地等发生费用5万元,己付款8、由于供应商未能及时交货,收到违约金2万元;9、本月销售货款款200万元,税款26万元,收到银行转账126万,其余收到商业汇票10、结转己销售库存商品的120万;11、结转损益10、计算所得税(25%)、盈余公积、未分配利润请完成会计分录、T型账户、编制2021年12月的资产负债表及利润
老师:支票、汇兑凭证等支付密码生成器上的密码抄写顺序是不是先第一行从左至右然后再第二行从左到右抄写16位密码?
所得汇算时工程未结款那成本该如何处理?
老师蒙天乳业和安得智联哪个个公司好
老师,公司没有经营。但是公司名下有辆1万的车。那做股转。怎么交个税?按多少交个税呢?
仲利商业保理公司开给我们的发票内容是:”其它咨询服务*保理服务费”和”金融服务*利息” 我们计入什么科目 这个公司有向仲利国际租赁公司短期借款。
老师,我补做固定资产清理,处理一辆几年前折旧完的汽车,是几年前转到法人名下的,现在需要开票,请问是用单位名义开给个人吗?发票内容应该写什么呢?
公司请了几个临时工,没有发票,怎么报销入账?怎么做才可以税前抵扣?
老师,成本会计的工作内容主要有啥
懂孝彬老师在吗老师在吗
您好老师,我公司是有限合伙企业,收到合伙人入资是计入合伙人资本科目吗,但生成资产负债表时合伙人资本在资产负债表中哪里体现,是在所有者权益中实收资本中体现吗? 老师,怎么设置合伙人资本科目呢? 老师,那我怎么记账,用的是小企业会计准则,我自己再设置合伙人资本科目吗?把他放在资产负债表所有者权益下。
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