你好需要计算做好了发给你
麻烦老师帮忙解答一下第二和第三小问,需要详细的解答过程,谢谢老师
麻烦老师回答一下第三小题,需要详细的解答步骤,谢谢
谢谢老师!麻烦帮解答一下,要详细过程!
麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
老师,第472这个题怎理解?麻烦老师这边帮忙详细解答一下,谢谢啦
老师请问我3月有盈利1万,但3月未分配利润是-2万,是否企业所得税是不用交的吗
新成立公司账目很乱,3月份从对公提取备用金,我可以拿1月份和二月份的成本票可以抵冲备用金购买的东西开发票吗
老师,如果企业库存不足了,还预开了发票给客户,这种情况下,怎么暂估库存呀
老师,请问旅游行业的一般纳税人,差额计税,成本那块怎么分录?
老师,员工离职的补偿金怎么做账
老师 国内开票 开票价6820,增值20块,这20块的话我们公司全部要上多少税
四月零申报企业所得税月季报怎么报呢
星期六中午,阳光明媚,爸爸带着我去了乡下的奶奶家,我们走在弯弯的田埂上,听到了小鸟在树上叽叽喳喳的唱着歌,看到河边长满了青青的绿草,田间盛开着金灿灿的油菜花,啊,春天颜色真是五彩缤纷的。我心里装着开心回家了,踏青的感觉真好!老师,帮忙改下
老师,我们公司是劳务公司,我们公司也销售材料,现在有一个项目,给甲方开了80万的劳务费,20万的材料销售发票,现在库存商品里有20万的库存都是供给甲方的材料,这个怎么入成本
老师你好,小规模纳税人季度不超30万免征增值税,做账要进未交增值税,账上一直显示未交增值税,怎么才能做平了?
1借原材料60000 应交税费应交增值税进项7800 贷应付票据67800 2.借原材料10000 贷银行存款10000 3.借营业外支出7300 贷库存商品6000 应交税费应交增值税销项税1300 4借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 借主营业务成本160000 贷库存商品160000 5.借在建工程300000 贷原材料300000 6.借银行存款53 累计摊销40000 贷无形资产60000 应交税费应交增值税销项税3000 资产处置损益30000 7.借银行存款113000 贷固定资产清理100000 应交税费应交增值税销项税13000 借固定资产清理70000 累计折旧50000 贷固定资产120000 借固定资产清30000 贷资产处置损益30000 8借待处理财产损益113000 贷原材料100000 应交税费应交增值税进项税额转出13000 9借应交税费应交增值税(已交增值税)2000 贷银行存款2000
第二免税,进项税额不可以抵扣全都入成本
第三个视同销售缴纳增值税10000*13%=1300 6000+1300=7300
第二问第三问的会计分录呢
.2借原材料10000 贷银行存款10000 3.借营业外支出7300 贷库存商品6000 应交税费应交增值税销项税1300