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之前有两笔设备款做了暂估入账,借:在建工程-安装工程-在安装设备,贷:应付账款-暂估,现在收到发票了,想要冲回重做,应该怎么做分录?

2021-12-17 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 09:32

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:在建工程-安装工程-在安装设备 根据发票入账 借:在建工程-安装工程-在安装设备  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:在建工程-安装工程-在安装设备 根据发票入账 借:在建工程-安装工程-在安装设备  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-12-17
你好;      是的。    你在建工程金额   有差异没有   
2021-12-07
同学,你好,发票时把之前的暂估款红冲,在做笔正确入账
2021-06-12
你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  
2022-10-26
同学你好,如果不能取得发票,达到预定使用状态,也需要转入固定资产;但是不能计提折旧 在税前扣除;
2021-03-31
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