您好,可以添加,您这种属于属于混合销售,税率和主货物是一样的
公司销售空调时向客户收取了运费,但是经营范围内没有运输服务这一项 客户需要运费发票怎么处理呢 需要去税务局代开吗,还是分摊在货物中开具
老师,销售货物时,送货上门,收取客户运费,开发票时可以添加一行运费吗?,这种税率要怎么选
1、我们销售产品时,提供运输服务; 2、运输有时是,我们自已车子送,有时是叫物流车子送; 3、运费这块,我们单独跟客户报价收费的;(若自提货,则不加价;若需送货上门,则报价时加一个运费) 4、合同中: 产品 如100元;运费 如50元;则合同总金额为 150元; 5、开发票时:也是这样开 产品 100元 运费 50元,税率都是13%
老师,我们是生产型制造业,生产银行卡,发货的时候需要有一辆押运车,我们要跟客户收押运费,客户要我们开票给她,这种情况我们可以开运输发票吗?而且我们没有公司的货车应该不是营运类的货车
老师,我们公司是制造业,销售产品时产生了一批运费,客户要求销售产品跟运费开在一起都按13%税率,这种可以吗
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
好的,谢谢你,老师,
不客气,祝您学习愉快,请结本次答复进行评价