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行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
借,原材料 50000 应交税费 增值税 6500 贷,应付票据 56500 借,应付职工薪酬 400000*1.13 贷,,主营业务收入 400000 应交 税费 增值税 400000*13% 借,主营业务成本 370000 贷,库存商品 370000 借,应收账款 339000 贷,,主营业务收入 300000 应交税费 增值税 39000 借,主营业务成本 210000 贷,,库存商品 210000 借,在建工程 200000 贷,,原材料 200000 借,待处理财产损溢 226000 贷,原 材料 20000 应交税费 增值税 进转出 26000 借,应交税费 转出未交增值税 30000 贷,应交税费 未交增值税 30000