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老师你好,想问下表格里面每个月每个人考勤汇总我如何做呢,麻烦老师指导下谢谢

2021-12-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 10:55

你好,麻烦发一下表格呢

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:24

发你邮箱么,你邮箱多少呢?还有我需要统计加班跟迟到时间不太会弄?

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齐红老师 解答 2021-12-16 11:29

你好,这个不能私下联系的呢

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:33

我知道啊,可是我这个发不出去 啊,你不说谁知道呢

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:34

之前老师不也是这样操作的么,怎么你新来的?

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齐红老师 解答 2021-12-16 11:41

麻烦你截图拍照发给我这边看一下可以吗?重要数据可以涂抹

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:54

老师就是我截图了,你们这个软件带不上去呢,怎么做事这么麻烦啊

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:56

你看下,我手机上弄的

你看下,我手机上弄的
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齐红老师 解答 2021-12-16 11:57

不好意思呢,我这边看到图片了

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快账用户3470 追问 2021-12-16 11:58

你看下我也这边如何汇总每个人每天出勤与迟到加班时间呢?

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快账用户3470 追问 2021-12-16 12:25

啥时候好呢老师 ?

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快账用户3470 追问 2021-12-16 12:36

老师你看下我这个公式怎么显示说有问题啊?怎么改啊

老师你看下我这个公式怎么显示说有问题啊?怎么改啊
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快账用户3470 追问 2021-12-16 14:03

老师你啥时候上班啊,问了你这么久到现在还没有解决,我这边的公式怎么说我不对啊,什么加单引号啥的

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:47

主要我这边电脑坏了,我晚上发模板,你把邮箱给我一下

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快账用户3470 追问 2021-12-16 16:51

这个是我邮箱35259925@qq.com,最好是你的邮箱发我我将我需要弄的给你看下,主要是汇总迟到早退,考勤天数情况

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齐红老师 解答 2021-12-16 21:48

好的,我这边给你发了三个模板,你参考一下。你说的都涉及了

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快账用户3470 追问 2021-12-17 09:22

老师我发了我这边的考勤机上的表,我想请你帮忙看下我需要的汇总,麻烦修改下,谢谢,我这边不太会弄,拜托了老师

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你好,麻烦发一下表格呢
2021-12-16
您好,图1是统计图2的天数是吧,,用多个SUMIFS相加 SUMIFS(表2AP列,表2B列,B2)%2BSUMIFS(表2AL列,表2B列,B2)%2BSUMIFS(表2AM列,表2B列,B2)%2BSUMIFS(表2AN列,表2B列,B2)%2BSUMIFS(表2AO列,表2B列,B2)
2024-06-13
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-05-29
如果是预付款项: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等(根据发票内容确定科目)7000 贷:应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:预付账款 13000 贷:银行存款 20000 如果是多付货款: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:其他应收款 - 多付货款 13000 贷:银行存款 20000 后续对方退回多付货款时: 借:银行存款 13000 贷:其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用: 假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用(如服务费等),且其他费用未取得发票: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:管理费用 / 其他相关费用 13000(没有发票不能税前扣除,汇算清缴时需调增应纳税所得额) 贷:银行存款 20000
2024-12-18
同学您好,您可以按实际的总金额记入固定资产,然后正常计提折旧
2021-12-24
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