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企业在财产清查中发现盘亏设备一台,账面原价20000元,已计提折旧5000元,已提固定资产减值准备3000元,上述盘亏报经批准,予以转销。应转出的增值税为1560元。2个分录

2021-12-15 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 16:30

你好;    这个盘亏 。  借固定资产清理 ;;累计折旧贷固定资产。 借营业外支出 贷固定资产清理   

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快账用户4jbi 追问 2021-12-15 16:50

老师这个增值税该用什么分录体现呀

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齐红老师 解答 2021-12-15 16:55

 你好 ;  盘亏的话你之前做了进项税 的话 。还得转出  ;先做借固定资产贷进项税转出 ;然后做  借固定资产清理 ;;累计折旧贷固定资产。 借营业外支出 贷固定资产清理    

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你好;    这个盘亏 。  借固定资产清理 ;;累计折旧贷固定资产。 借营业外支出 贷固定资产清理   
2021-12-15
你好,借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 10440 累计折旧 5000 固定资产减值准备3000 应交税费——应交增值税(进项税额转出)1560 贷:固定资产 20000
2024-09-19
您好 借:待处理财产损益75000 借:累计折旧 15000 贷:固定资产 90000 借:营业外支出 75000 贷:待处理财产损益 75000
2022-06-03
你好 借:待处理财产损益, 累计折旧  , 贷:固定资产 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
2022-12-09
你好 借:待处理财产损溢 累计折旧 贷:固定资产 应交税费—进项税额转出 批准后: 借:营业外支出 贷:待处理财产损溢
2022-05-04
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