您好, 这个不需要作废的
我们开出去的专用发票,销售方记帐凭证*记帐联,这张我们做帐放到凭证里面用的这联,我们自己的章盖的不是很清楚,给别人的几联章盖的都没问题,请问我们自己这联章盖的不清楚可以入帐吗,还是需要作废重新开票重新盖章?
请问我们公司开具的这个专用发票,打印的时候只有记账联的大小写金额没有打印上,给客户的抵扣联和发票联是打印上的,是好的,这样还需要作废点重新开吗?
销售专票开具,我们的第一联记账联打印的很浅,看不太清,但是给对方的二三联抵扣联和发票联都很清楚,这种情况需要作废重开吗?
我的发票记账联盖上了发票专用章,一个没盖清还盖了两个,我查网上说记账联是不需要盖章的,本身我自己留存盖不盖或者盖几个是没事的,但现在对方的发票联和抵扣联丢失了,需要我复印记账联盖公章,我一看记账联有两个章,怕对方要求我重新开具
我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开 需要做哪些操作? 第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗? 第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
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那我需要这边记账联看不清入账时怎么操作,打印在a4纸上,然后附在这张不清晰的后面。还是在这张发票上原件直接重打,这样密码区和二维码都会糊,是不是不可行
你用A4纸打印出来,然后附在一起,就没啥问题。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。