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老师,就是我们是一般纳税人时候开了有专用发票给对方,现在我们是小规模纳税人,红冲发票还红冲不了。要到大厅处理,大厅处理的话涉及到要退税吗。不退税可以不呀

2021-12-15 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-15 12:29

你好,你自己开的话,大厅那边给你开不了红字发票的。可以问一下 必须退税的。

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快账用户9736 追问 2021-12-15 12:32

因为现在购买方发票丢了,他们自己写一个发票丢失证明,这边就红冲以前开发票,又是专票,红冲后税率不符,我才反应过来我们现在是小规模,以前开的时候是一般纳税人税是6,我们这边处理不到,就只能到大厅去处理。

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齐红老师 解答 2021-12-15 12:35

这是大厅,没法给你开发票的,这个不是在他系统里面,是在你们的系统里面开出来的。

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快账用户9736 追问 2021-12-15 12:36

有没有其他处理方法呀,老师

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齐红老师 解答 2021-12-15 12:39

你们单位应该可以开出来的,自己开出来就可以了,但是重新开的话得开3%的。

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快账用户9736 追问 2021-12-15 12:43

老师,也就是说开红字发票还是我们开,只是我要到大厅让大厅给我们处理好税率权限对吧,老师。

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齐红老师 解答 2021-12-15 12:45

你好,对的是的,是这么理解的。

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快账用户9736 追问 2021-12-15 12:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-15 12:51

不用客气 工作愉快

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你好,你自己开的话,大厅那边给你开不了红字发票的。可以问一下 必须退税的。
2021-12-15
同学,你好 你们收回发票和抵扣联后自己申请红字发票信息表,再开具红字发票
2021-09-02
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
同学你好 这个可以红冲 去税局申请开通百分之三的临时通道
2022-02-17
同学你好 这个去税局申请开通临时税率就可以了
2022-10-21
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