你好 ; 主材如果是对方出的话 同时 做加工 ; 那么就可以算销售给你们。 你们 来采购回来的
老师,我们公司有一个产品,卖了开票了,后来跨月冲红退了,这个产品的专门制的,退回来的产品一般很难再卖出去。我们车间后来加工生产别的产品的时候就把他用到接下来的别的产品里了。请问,这一步分录产成品入库要怎么做?
别的厂帮忙生产产品完工后拿回来入库,也有一部分是他们帮忙生产成半成品(料都是他们的)我们拿回来继续加工,这种能不能直接算是帮他们加工衣服我们再采购回来?
老师,对方公司委托我们公司加工一批材料,分两种方式,1⃣️种是我们交押金,对方把材料给我们,加工完产品再给对方,第2⃣️种是材料在他们自己工厂,双方只有个数量交接单,我们人员在他们工厂帮他们加工。问:第1⃣️种情况押金我们已计入“其他应收款”,但收到他们的加工材料怎么记?是记原材料入库吗?车间领用再记原材料出库,等产品出来再记库存商品吗?,第2⃣️种怎么记啊?
设置了一个新科目,研发费用-试制品费用,用于归集试生产产品的成本,现在想把这个科目再细分一下明细,我们试制品是委托第三方帮我们生产的,生产回来就是一个半成品的状态,然后再发出去给其他的加工厂塑封变成一个成品的状态,主要的成本就是半成品的费用和塑封的加工费,半成品是由生产厂包工包料生产的,完了直接开票卖给我们的形式,加工费一般开的是加工费发票,明细科目怎么设置呢
我们公司是生产牙刷的,然后我们去找别人给我们代加工,他们给我开发票,开的是劳务*某某产品加工,我可以收这个发票吗,因为他们给我们加工回来我们还要继续生产才能完成这个货物
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
我想问的主要是第二个情况、就是本来是让他们全部包料工费生产好给我们入库,疫情过后,我们开工了,他们把剩下生产到一半的产品全部拉给我们让我们自己生产了、这种也可以直接做采购处理,另外再做一个帮他们加工的应收往来吗
你好 ;如果对方出的 半成品 是对方 出的主材 和加工费 。那么你就算购进了。