天燃气销售应交增值税30000/1.09*0.09=2477.06422
某国有天然气公司(増值税额一般纳税人)十月份直接向消费者销售天然气30000元0同时还销售天然气管道、炉具350000元,收取安全检查费800元,均分別入帐,该天然气公司应如何计算销项税额?
某国有天然气公司(増值税额一般纳税人)十月份直接向消费者销售天然气300000元同时还销售天然气管道、炉具350000元,收取安全检查费8000元,均分別入帐,该天然气公司应如何计算销项税额?
南阳矿业公司为增值税一般纳税人,某月销售原煤6500吨,开具增值税专用发票,注明价款390万元,增值税款为50.7万元,公司当月还销售在采煤中回收的煤层气2.4万立方米,开具增值税专用发票注明价款12万元,增值税款1.56万元。当地煤炭的适用税率为5%,煤层气适用税率为1%。以上业务涉及款项均已通过银行收付。要求:计算该公司当月应缴纳的资源税税额,并编写相关会计分录。出售原煤应纳资源税税额____元,出售天然气应纳资源税____元。出售产品时:借:____、____;贷:____、____。____、____。____、____。计提资源税:借:____、____;贷:____、____。
某矿山属于增值税一般纳税人2015年1月、2月发生下列业务1)1月1日采用分期收款方式销售自行开采的原煤500万吨,不含税销售额1250万元,合同约定货款分两个月收回,本月收取80%。其余货款于2月12日前支付。由于购货方资金紧张,1月实际支付货款800万元2)1月5日采用预收款方式销售自行开采的原煤500万吨,双方约定该批原煤于2015年2月15日发出,当月收到不含税的预收货款1150万元(3)1月10日移送部分自行开采的原煤用于生产洗煤100万吨,当月全部对外销售,开具的增值税专用发票上注明价款500万元,4)月份开采煤矿的同时开采天然气100万立方米,1月20日全部对外销售,开具普通发票上注明含税金额218万元。5)1月份该矿山外购20台开采原煤的大型设备,取得增值税专用发票上注明价款2000万元,增值税税款260万元(6)2月12日收到1月份分期收款的剩余的货款(7)2月15日将1月5日采取预收款方式销售的原煤发出,委托运输公司运输支付运输公司(增值税一般纳税人)不含税运费50万元取得运输公司开具的增值税专用发票。煤6%天然气6%原煤和洗煤折算60%1月2月增值税资源税多少
业务核算题 [资料]诚然公司为一般纳税人,5月份发生应收账款的有关经济业务如下: 1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。商品全部发出, D 公司取得商品控制权,全部款项已向银行办妥托收手续。 2.5月7日,接银行收款通知,上述 D 公司的款项已收妥入账。 3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税税率为13%。价税款暂未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 5.5月12日,公向H公司销售商品1000件,商品标价为200元/件,根据销售量公司给予 H 公司5%的商业折扣,增值税税率13%;合同约定的现金折扣(货款部分)的条件为"4/10,2/20, n /30";基于对 H 公司的了解, H 公司10天内付款的概率为5%,20天内付款的概率为85%,20天后付款的概率为10%;假定增值税销项税额不考虑现金折扣的影响。 (1)5月12日,销售产品,确认应收账款,价税款待收。 (2)5月30日,公司收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (3)如果公司于6月8日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (4)如果公司于5月20日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票。 [要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
新入职会计用新电脑申报个税,由于什么记录都没有,只有本次申报的人员信息,请问这种情况,之前的人员信息需要怎么操作,有什么影响吗?
老师,我给公司买的东西,公司公户付给我款,发票开的公司名称,这种应该怎么走账比较好
我们单位建厂房,门口挂的广告牌花费45000元 计入什么科目
老师,法人的身份证信息换了,和公司有关的哪些信息需要做变更
请问一月份的工资在几月份的凭证中计提,发放分录在几月份凭证里,工资表是附在计提分录还是发放分录
请问申报偶然所得按汇总申报的那是按申报总额按20%计算吗?如一共10人总额10万,需要交多少个税吗?
@郭老师 公司是1月份注册的,现在没有员工呢,工资薪金的个税要把股东的名字放进去,然后0申报呢还是名字也不采集,直接申报呢?
24年有费用票子重复报销了 25年汇算清缴时调增 账面不改 只调表不调想可以吗
固定资产购入一次性折旧 分录是不是有两部老师麻烦写一下
老师好,我上月有一个手机做了固定资产,财务总监说不提折旧,让我直接入费用,这个月可以从固定资产转出做费用吗?还有我去年十一月有一个固定资产清理,这个月可以转出吗?
炉具销售应交增值税350000/1.13*0.13=40265.48673
安全检查费应交增值税800/1.06*0.03=22.64150943