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销售方跨月发票红冲后增值税怎么

2021-12-14 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 14:00

您好,您这个是什么意思呢。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:02

增值税申报表。10确定开票收入200万,未开票100万。然后11月红冲200万已开票收入,重新开200万已开票和100万上个月未开票收入。100万是这个月在未开票申报表填负数吗?那另外200万我红冲了,又重新开了怎么申报

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:03

J200万的话,你开红色发票了,然后又重新开了一个200万,那就是零。

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:03

100万的话,你就是按照负数填写。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:07

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:08

11月开100万收入,那收入那要把已开票的收入填到销售额和税额那里吗

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:08

对啊,你这个肯定是需要填写到里面啊。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:12

然后上个月会计未开票多报了2分,这个月怎么处理

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:13

目前我账上收入还有余额0.02

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:14

你账上什么科目还有余额呀。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:27

对的 她上个月多报了0.02

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:28

我的意思是说你哪个科目有余额。

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:29

是的 账上和报表都多了0.02 因为上个月未开票多了两分

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:31

你是指的是哪个科目多呀?

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:32

主营业务收入

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:32

那就应该是收入多了两分钱,销项税额少了两分钱,对吗?

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快账用户3902 追问 2021-12-14 14:33

是的 这个怎么弄

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:35

这个你做账的时候调整一下。贷应交税费应交增值税销项税额0.02 贷主营业务收入-0.02

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2022-05-12
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