你好,这种情况你们还需要做进项税转出的
老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
增值税专用发票,那个开红字发票不是写申请书吗,如果对方没有抵扣,咱就把那个蓝字发票收回来,然后开红字发票冲红写申请书,然后开红字发票,这个我知道,但是如果对方抵扣呢?如果对方已经入账了,抵扣了,是不是咱们就不用把原票收回来了,然后咱们开红字发票,对方已经入账了,咱就原票是不是收不回来了,这个情况我没遇到,怎么办?
老师,我们单位去年开给事业单位的一张普通发票,人家说没收到,我们把这张发票的存根联复印加盖发票专用章后,人家不收,非要重新开具,这种情况应该怎么办?开红字红冲吗?
你好老师,我想问,如果我单位收到了增值税普票,已经入账了,对方单位开红字发票,没给我们说,这种情况怎么办
但是我方已经申报且交增值税和附加税了,对方是普通单位不是自然人,我红冲发票需要怎么办理?已经交税了税务局能退税吗?如果专票换成普票我们就不需要缴税了,这种情况税务局会让红冲退税吗?
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
老师,餐饮行业有抖音平台收入,一般都是1号的收入6号才能到银行账户,也就是说26号以后的收入,下个月才能到账,这样的话啥时候扎帐啊,关键是到账的时候要扣手续费,手续费也不是规定好的,老板又要求按实际收到的钱确认收入,这样的话,怎么做账
老师,比如我有台二手车,折旧之后的净值是10万,我现在把他买了卖成12万,那我们是按12万来交增值税还是按12-10=2万来交增值税么
你好,快账软件在录制完凭证后,签字审核在哪里?还是直接就结转损益呢
老师,员工来报销汽油发票,但是发票面额大于实际发生的,这样的情况要不要他提供里程证明,证明他在这次差旅中实际开了多少路,用了多少油,公司给于油补多少这样的?
老师您好,像快账这种发票是快账服务费应该怎么分录?
老师这个发票怎么入,是冲账的
加工退货,红字发票,分录:借:制造费用—加工费 -900元(红字) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 100元 贷:应付账款—XX公司 -1,000元(红字)
四月份有几张报销发票还没有报销,账务上应该怎么处理
总分公司怎么记录方便之后合并申报所得税?都需要记录什么。 目前就是分公司付给其他公司服务费,分公司给总公司开票收取服务费。
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我想说,如果我们一直不知道这个情况会怎么样
那最后税务局会通知的,而且对方开了红字需要把你的发票给要回去
可是发票我们已经装订凭证了
到时候他们要的时候给他们就行