你好,社保基数调整,是导致补交了社保款项吗?
老师,请问7月份社保调基数补缴的社保费怎么做分录呀,谢谢
老师,我们7月份缴纳社保的 时候基数还没有调整,8月份调整后补缴了7月的怎么做分录啊
老师,社保基数调整后,补录的部分怎么做账。
老师,这个月社保基数调整,我怎么做分录呀
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
是的!补了今年的
你好,那就需要补做计提,缴纳社保的分录 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保, 贷:银行存款