同学你好 对的 都要转出来
老师,马上年底了,跨年发票说要在汇算清缴之前拿到,但是听说前提是在今年暂估了成本,就是对于支付的款项,在年底前最好都做暂估吗?建筑行业暂估都在工程施工里面,这几个月公司没有收入,不好结转成本,就放工程施工里面一直放着行吗
帐户现在有 ,(暂时不用,就先放在那里了)年底了 需要都转出来吗
你好,我公账户自公司成立以来就一直没有使用,都3年多了,期间银行催了几次我一直都没理,现在需要公账户了,不知道现在还能不能用
有实际业务,我们开出去的票金额也确实比较高,当时担心成本票回不来!就取中暂估了成本,现在连暂估的成本的金额都达不到!补不回来!我现在该怎么处理?现在年底了,我是继续暂估吗?然后在汇算清缴钱凑齐成本票即可吗?
企业年底在建工程都没转固定资产,费用都是放在长期待摊费用里面的,但是年底有笔收入,这样报表出来有利润了,这个收入是不是要交企业所得税了?这个收入全部都得计算到所得税里面了
债务重组获得确认收益会计分录
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
税务局稽查二手车购入价大于卖出价的自查报告如何写
卖价100,三级分销提成10%,二级分销提成5%。均无票。这种情况怎么做账?
车辆保险发票备注栏里的车船税可以企业所得税前扣除吗
车险保险里备注栏车船税计入了管理费用里了可以吗
老师您好,车辆保险费备注栏里的车船税税可以和发票保险费一并计入管理费用保险费里吗
二手车经销企业,销售二手车成交价1万元,请问如何做账,税率是多少?不含税价是多少?税额是多少?
二手车经销企业,销售二手车成交价1万元,请问如何做账,税率是多少?不含税价是多少?税额是多少?
用就转 不用就放转户里面 不可以吗
这个可以的呀 你们自己选择
留在转户里面的弊端给我说说
同学你好 这个没啥弊端的
那你之前说 都要转出来 这样说有原因的吧
不转的话 会怎么样
转不转都可以的哦