看下发票有备注支付企业代扣代缴吗?没有的话,不用。
我公司食堂给外面个人承担,现在付款需要对方去开发票,请问我们公司还需要将对方个税代扣代缴吗,税率是多少
公司请个人装修,对方去税局代开了发票给我司,我司需要给对方代扣代缴个税吗?
对方给我们公司装修,是个人,能去税务局代开发票给我们公司吗,一般开的什么样的发票给我们
老师,对方给我公司开了劳务发票,我公司必须要代扣代缴个人所得税吗?
你好,个人给我们公司代开了劳务费发票,我司需要给他代扣代缴个税,按发票上的未税金额付给对方,税额代扣代缴个税对吗
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
有一个人的有,另一个人的没有。不知道为什么会有这样的区别?
你好,那你看下没有的那个人是不是税务局已经代收了?
税局代收是他在开票时税局收吗?
你好是的,是这么理解的。
15万需要交多少税?
你好,如果是按照劳务报酬来缴纳的,15万除以1.01*80%*20%
1.01是什么意思?如果我司不给对方代扣代缴,有什么后果?
15万是价税合计的,需要换算成不含税的。 1%是它的增值税税率。
如果发票有备注支付企业代扣代缴,你们单位没有给他代扣代缴的,税务局会要求你们单位给他补上。
可是15万我们已经全额付给对方了,没有从中扣除税金
你单位承担这个税款次年汇算清缴的数,如果有退税,让个人退给你们。
意思是要明年汇算清缴后找对方要回来?为什么我按劳务报酬申报需要交税(150000-30000)*40%-7000=41000
因为这里规定的是企业代扣代缴,它不属于工资,属于劳务费。
我是这样申报的,不知道是哪里有问题呢?
和我的那个算法不一样吗?他这个3000就是十五万乘以20%的。