你好,借预付账款贷银行存款金额是六个月的,借销售费用,房租代预付账款三个月。
宿舍房租,一次性支付15个月房租,是否需要先入长期待摊费用,还是入其他应收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,还没收到发票,6月-9月的需要先一次性摊销么,还是从付款次月开始摊销?
老师我们公司是生产加工企业,厂房是经营性租赁来的,现在预付了5年的房屋租金,我记得是借:长期待摊费用,贷:银行存款,,这样记账对吗?然后再每月来摊销,这个房租摊销的时候是经过记管理费用,还是生产成本
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
一次性付款六个月的房租,从202 -9-1开始,本年只需要记三个月的房租是吗,剩下的明天再记 没有发票 借销售费用-房租(三个月) 贷库存现金 调增后 借本年利润 贷销售费用-房租(三个月)
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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汇算清缴时候调增三个月的,但是不需要做账务处理,只需要纳税调整明细表调增就可以的。
老师那剩下的三个月,明年每月摊销什么?
借销售费用贷预付账款,连续做三个月。
借销售费用房租一个月 贷预付账款一个月 连续三个月是这样的吗?
不需要借本年利润 贷销售费用房租三个月 直接在企业所得税填表时加上三个月的金额,是这样的吗?
是的,不需要你那么做的。
明白了,谢谢老师!
不用客气工作愉快。