同学你好 没有发票吗
北京光明有限责任公司为增值税的一般纳税人:登记注册类型为有限责任公司;法定代表人为刘光明;企业经营地址为北京市光华路53号,电话:010-88888888;企业所属行业为制造业,企业主要生产家用电器:电烤箱。出厂不含税单价为500元/台,成本价300元/台。 开户银行及账号:工商银行光华路支行 3222111187654321 企业纳税人识别号:91110100000010001k 2019年11月该公司发生的经济业务如下: (1)1日,向当地商场销售烤箱200台,开具增值税专用发票,销售额100,000元。并约定对方10天内付款可享受5%的现金折扣(不含税价),对方于1.7日付款,结算时给予商场5%的现金折扣。 (2)8日,销售300台烤箱给外地客户开具普通发票价税合计169500元,同时支付运输费价税合计6540元,收到的增值税专用发票上注明运输费6000元,增值税540元,款项未付。 (3) 9日,拨付3台烤箱给本单位职工使用,未开具发票。 (4) 10日,没收逾期的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。 (5) 11日,购进原材料和零部件一批,取得的增值税专用发票注明价
(3)12月4日,从红星批发市场购入乙材料100吨,每吨3 000元,收到增值税专用发票,价款30 0000元,税率13%材料已验收入库,款项用支票支付,另由银行支付运费(现金支票)10 000元,取得运输费用专用结算单据。 (4)12月6日,用支票直接向三口农场收购用于生产加工的农产品一批,已验收入库。经税务机关批准的收购凭证上注明价款为100 000元。 (6)12月10日,收到中山百货公司委托代销商品的代销清单,销售A产品10台,每台50 000元,增值税税率为13%,对方按价款的10%收取手续费。收到支票一张存入银行。(主营业务成本为400000元) (7)12月11日,首次购进增值税税控系统专用设备,取得的增值税专用发票注明的价款为30 000元,以转账支票支付全部价税款。 (8)12月12日,向A有限公司销售B产品20台,每台20 000元,不含税货款400 000元,税率13%,同时随同产品一起售出包装箱20个,不含税价每个100元,。款项已存入银行。(B产品成本每台15 000元,包装箱成本60元) 企业为一般纳税人,写会计分录,写会计分录
国营农场组织本场农民的土地流转,承包方以将款项转入农场对公账户,并完成向农民的支付。但现承包方向农场索要发票,用于冲账,但这并不属于农场土地,如何解决
我们是养殖业公司,有三十多个养殖场,现在要将这些养殖场对外承包,但是这些场地所有权不属于我们,是我们向农户租赁的,然后由乡镇以合作社形式向我们收取土地流转费用,那现在我们将这些养殖场对外租赁的话,我们要上税吗?
增值税纳税申报全业名称:北京光明有限责任公司企业质:国有企业(一般纳税人)去定代表人姓名:刘光明企业地址及电话:北京市光华路53号,010-88企业所属行业:制造业(生产销售微波炉,出不含税单价为500元台,成本为400/台)开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954纳税人识别号:91101000000002020年7月该厂购销情况如下1)1日向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税)为500销售额250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日款,于是在结算时,给子商场5%的现金折扣。2)8日销售500台微波炉给外地某客户,并开具普通发票,价税合计为282500元。且支付费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元,税额450元,该外3)9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票户款项未付。4)10日,没收遍期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票
我们公司3月份取得进项发票50万,但是因业务关系实际发货100万,因供应商发票开不出来发票,业务逻辑对吗?
老师好,改天去应聘家关于加工预制菜的工厂,新办的,请问这行业会计好做吗
老师,您好: 咨询下,房屋租赁业务,支付房租、收到房租发票、确认房租费用,如果归属期不同,要做三张凭证吗?
企业管理咨询公司,其中培训业务,承接的是给某个公司的员工做培训的业务,之前是开票给该公司。 现在客户要求,开票给他们公司来参加培训的员工个人,员工再拿发票去他们公司报销。 请问这种方式,能操作吗?对我公司有什么影响吗?
老师,现在报税用的销售发票汇总表等材料在哪里打印
企业交印花税是按销售合同的不含税收入交,还是按采购合同加销售合同总额的不含税收入交?
老师 一人有限公司持股100% 没有其他股东 现在有人入股 占股40% 注册资本金1000万元 实缴了120万 需要怎么转让股权呢?
我们是建筑公司,合同是和甲方签订的,实际也是给甲方施工的,活干完了甲方说这笔工程款由第三方付款,后来把开给甲方的发票作废了,开给了第三方。如何降低税务风险?正确做法怎么做
老师,进项税额900,销项税额1500 ,应交增值税是不是600,那城建税是不是42,
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
农场只是代收代付,又不是收入,也不是农场集体的土地,是农民的地,农场怎么开票
同学你好 那就做代收代付
现在是对方非要问我们要发票
这种情况对方应该用什么冲账?
实际收款方给他们开发票
农民去税务局代开吗?
同学你好 嗯 去税局代开就可以的