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老师,这是12月份了,11月份的发票,我只能红冲了吧?没做账,那红冲就可以了,不用做其他的了吧?

2021-12-13 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-13 11:31

你好是的这个红冲的是可以红冲的。

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快账用户8774 追问 2021-12-13 11:32

也就是我在系统开负数发票对吧,那发票上不用写红冲吧?

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:35

对,那个发票本身就是负数了,不需要再写了。

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快账用户8774 追问 2021-12-13 11:45

如果做了账,之前那笔账也要做红字,如果没做账才,就无须再有调整了,是吧

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:45

对的,没错儿,就是这个意思。

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快账用户8774 追问 2021-12-13 11:50

好的老师,那红字信息表是什么时候才会用到呢,要不要开红字信息表?

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:52

如果你是专票开红字发票的话,是需要红字发票信息表的。

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快账用户8774 追问 2021-12-13 11:57

意思是,专票红冲,得需要再开红字信息表出来,而普票红冲,就不用了,是吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:57

对,没错儿,就是这个意思。

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你好是的这个红冲的是可以红冲的。
2021-12-13
你好,可以这么做的。
2021-02-03
是的,可以按你前边说的,都不做
2024-10-16
你好;     你退发票给对方; 不用 开红字发票对应联次给你 ; 你 收正确发票来认证做账抵扣即可   
2022-12-09
你好,同学 是的,可以的 可以把三月份的暂估全部红冲了,然后按正常的付款跟发票做账就可以了
2024-05-06
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