您好 请问100万是价税合计金额吗
一般纳税为建筑工程公司,提供建筑工程项目时,选择简易计税方法,请问3%和5%的税率在计算增值税时怎么区分
建筑公司,一般纳税人,开具100万发票,税率为3%,9%增值税分别怎么计算? 如果是异地工程又是怎么计算?
老师,建筑公司在异地预缴增值税怎么计算啊,分别是一般计税和简易计税
建筑公司怎么计算税额?假如有100万的项目,小规模纳税人和一般纳税人分别要交多少税?包括增值税,附加税,所得税
某建筑安装公司为增值税一般纳税人,2022年6月承包本市的一项建筑工程,7月购入建筑工程所需的材料、设备支付含税价款2340万元,取得对方开具的增值税专用发票,增值税税率17%。12月该项目完工,收取含税工程价款5450万元,增值税税率9%。试计算该建筑安装公司12月应缴纳的增值税为多少万元。
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,劳务*劳务费交印花税吗?属于什么合同
老师,经营租赁水电房租交印花税吗?属于租赁合同吗?
老师,经营租赁水电房租交不交印花税?
老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理?无法让物业公司开红字发票,然后再重新开给b公司A和B直接需要来什么票做账嘛做账用什么分录
小规模纳税人工会水利怎么申报?必须申报填数据嘛?
电子税务局推送的年度红利账单有错误可以忽略吗
老师,手动编制资产负债表和利润表2025年3月的,我是根据科目余额表编制,但是科目余额表的时间各自需要选择时间段怎么选择,选错时间段报表白做了,具体说明清楚,谢谢
企业利润是负的,但只要保证每年都会缴几万的税,是不是就不用担心什么,账很乱。
餐饮公司,购买大量的筷子,茶杯,酒杯等,购入时计入周转材料-低值易耗品,然后呢,领用和摊销时候,周转材料-在用,周转材料-在库,不明白了。该怎么处理,
随便 如果不含税方便计算 那就按不含税计算
开具100万发票,税率为3% 增值税100*0.03=3 税率9% 100*0.09=9 异地也是这样计算 只是异地要预缴
还有费用发票呢,分包费、材料费
这个不需要算销项税额啊 费用发票 分包费、材料费 要知道您的进项税额才好计算
有进项啊,您用文字代替具体金额吧
申报实际缴纳增值税=销项税额-进项税额-异地预缴增值税
具体比例多少
根据您收到的进项发票税额啊 不是根据比例
我开103万3%的增值税发票,收到工程分包发票80万(不论专票还是普通发票),那么请问我增值税怎么交
工程分包发票80万是价税合计金额 是可以扣除的分包发票对吗
普通发票可以扣除吗?
如果是建筑服务大类的 可以分包扣除
我是一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包吗?
一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包
那我如果收到的是增值税专用发票,扣除80万分包后还可以再抵扣80万发票的进项税吗
当然不可以 一般纳税人一般计税的话分包扣除的是少预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的
就是说一般纳税人一般计税是不可以扣除分包款只能抵减进项,而3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税的意思吗
一般纳税人一般计税预缴的时候 可以扣除分包预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的 3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税