你好 接:应付职工薪酬 贷:银行存款 汇款是 借:银行存款 贷:其他应付款---XX员工
社保把员工的医疗报销钱打到公司账户里,然后公司账户再报销给员工,这笔怎么做账呢
员工报销医疗费怎么做账?然后公司又收到保险公司的回款怎么做账
员工报销医疗费我银行打给员工了,我做借:应付职工薪酬福利费 贷:银行存款。现在我收到保险公司给我的回款,我怎么做账?
医院财务,收到保险公司多付医疗费用,怎么做账?以及后续医院退回保险款项给保险公司怎么做账?
公司员工工伤,然后现金垫付的医疗费,现在银行上收到了社保报销的医疗费,怎么做账?
老师!!所有的账目本月合记,累计,都画单红线吗?年终累计都画双红线吗
为本企业员工免费提供车辆服务需要缴纳增值税吗
老师,我这个月亏了为什么不是负数啊 我是新注册的公司
请教老师一个问题 贸易公司 转贷款 有590万业务贷款 上游先开具发票 合同 提供给银行 银行房贷 贸易公司给上游支付 下游再把这个钱支付给贸易公司 这样业务也做了 贷款也倒成了自有资金 但是这个钱怎么能倒没明白
老师,发现2024年前会计冲红了一笔2022年多计提的附加税35160,用的是当期的税金及附加科目,然后在2024年的税金及附加金额是7988,这样在年报财务报表中的税金及附加就出现负数,申报不过去,像这种情况是要改用以前年度损益调整科目吗?小企业会计准则在什么情况下才能以前年度损益调整科目呢?
车间购买的灯具、电子秤、快递面单打印机、灭火器等小部件用品,如何做账?
提示资产负债表不平,说有未设置报表项目的科目:2221026应交增值税(小规模纳税人专用),自动匹配的报表项:应交税费, 下面有两个选项:“自动平衡”和“忽略”,选哪个?
老师 股份支付,权益结算,授予日为什么贷:资本公积-股本溢价?用这个科目我不理解
老师,公司的成本是水果和饮料,那我购进的时候是计入库存商品、原材料,还是直接就是主营业务成本
黑龙江省牡丹江市的公积金如何申报缴纳?
贷方又挂在其他应付款,为什么?已经给员工钱了
这个要看是不是给员工的 如果是,那么你们相当于是代收代付性质 如果不是,那么后面你们要冲应付职工薪酬
借银行存款贷:应付职工薪酬?
你支付的时候 借:其他应付款---XX员工 贷:银行存款
现在我问收到保险公司的回款,我怎么做?
付给员工的时候,借,应付职工薪酬,贷银行存款
你这个是按照哪一种的?是不是要支付给员工的?