你好 借:银行存款 226000 ,贷:主营业务收入200000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)26000
销售给X公司M产品400件,每件售价500元,计价款200000元,增值税26000元,货款收到支票一张,当日送存银行。分录
3销售给W公司M产品500件,每件售价500元,N产品800件,每件售价600元,共计价款730000元,增值税94900元,商品已经发出,该产品的成本为每件400元,款项尚未收到
销售给m公司a产品15件,每件售价1200元,b产品50件,每件售价1500元,增值税为15810元,货已发运,以银行存款代垫运费2000元,款项待收。写出会计分录
1.销售给A公司甲产品300件,每件售价400元,计价款120000元增值税15600元,货物已发出,收到支票一张,当日送存银行。2.月末结转已销售的300件甲产品的销售成本80000元。确认销售收入结转销售成太
12月8日销售给W公司M产品500件,每件销售500元,本产品800件,每件销售600元,共计价款730000元,增值税124100元,款项尚未收到
小规模公司销售固定资产车辆给个人,要交税吗?
我们公司采购甲公司的货物A,卖给乙公司,和丙公司签订合同是向乙公司的货物A提供技术服务,收到丙公司的发票:研发和技术服务*技术服务费, 属于什么科目?
老师合同也要这样做吗
老师好,计提的社保和缴纳的社保必须是一致的吗?如果不一致的话就按真实数字做账吗
老师你好,我公司以前的会计在以前年度漏计提了68万折旧,导致固定资产折旧表对不上,那我要补计提折旧吗?
公司的水电费需要交印花税吗?
老师,个体工商户交的房租只有收款收据和合同,没有发票,能扣除个人所得税吗
老师,请问公司收到保险赔付款,如何支付给个人和维修公司,需要的附件是什么
公司买了产品,钱付了,但是发票还没开。现在公司要注销,这笔账要怎么处理。
社保是当月停次月停止扣费吗
2销售给Z公司N产品1000件,每件售价600元,计价款600000元,增值税78000元,收到期限为3个月的商业承兑汇票一张。分录
你好 借:应收票据 678000,贷:主营业务收入600000, 应交税费—应交增值税(销项税额)78000 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)