学员你好,你结束初始化了吗
科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡?在录入金蝶初始数据时,是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
金蝶初始化的时候录入了期初余额后启用,为什么看科目余额的时候不显示期初余额呢?月底的余额就差了个期初数
科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版
科目初始化数据已完成 从五月份开始,做五月份的账,查看科目余额表的时候,为啥期初余额没有数据
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
制造行业:原材料没到发票,暂估入库,货已经卖了。(有贸易)。汇算清缴要怎么做。
审计公司查到我公司给甲方做的劳务派遣都是个人卡支付工资并非公户打款,需要支撑性文件,怎么说明合适?
2024年7到12月工资,2025年三月发放完毕1,汇算清缴的时候这部分工资可以在2024年度中税前扣除吗,需要做调增吗?
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老师 你好 出纳模块已经结束初始化了 银行期初余额有了 就是从总账查询科目余额 期初的显示为空
总账模块也要结束初始化
这个账户是新开的 总账显示已经结束初始化了
新开的账户银行存款一般没有余额
老师 是用别人的卡开的 里边有余额 10月份是人家的个人卡 11月才是我们营业收入
那你期初应该在总账也录入金额的,录入了吗
在出纳模块 初始化那里录入启用了 银行里有期初和11月发生额 余额是对的 总账只有11月发生额 期初是空白
总账也要录取期初的
总账怎么录入期初呢
反初始化后重新输入