您好。 根据您的描述,您可能存在不能自行开发票或者作为小规模纳税人只能开具3%专票的情况,这种情况下,货款由客户直接付给供应商的话,可以供应商直接给客户开发票。 希望能帮到您。
可以开一家公司,每次有业务,就让我的供应商直接发货,我的供应商开发票给我,我开给客户,直接赚差价可以吗?
我是个人中间商,向供应商拿货,客户要对公开13点票,可以让供应商直接开给客户吗?
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
老师我想咨询个事情是,我的客户可以直接给我的供应商付款吗?有没有风险? 付款和发票:客户直接给供应商付款,供应商直接给客户开票,我们签订个授权协议
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
可以让客户付款给我,我在让供应商开给客户吗?
您好。 您先收款,再把款项转给供应商的话,可以让供应商出具一份委托您收款的证明给客户,但是这样处理的话,对于供应商而言,可能存在一定税务风险,比如税务局认为,您给供应商帮忙,那么供应商是怎么给您结算提成之类呢?您的费用在供应商账上就不一定好处理了。 建议还是三流一致,供应商与客户结算,您作为业务人员,工资薪金所得或者适当采取报一些费用来收到提成就好。 希望能帮到您。