您好,全部抵消与总公司往来
老师好,请问独立核算的分公司要注销,账面余额如下: 其他应收-个人社保:200,存货:54000,其他应付款-总公司垫付款52000,未发工资6000,企业所得税率是25%,请问这账要怎么调整才能少交企业所得税呢?
老师好,请问,分公司注销时其他应付、预收类账面如何调整~
请问公司注销,财报上还有货币资金,存货,应收应付账款,预收预付账款,应交税费是负的,还有实收资本请问如何调整0呢
老师,请问其他应收款如果出现负数重分类调整到其他应付款应该怎么调啊
老师,预收账款可以用未分配利润调整吗?公司准备注销,预收账款和其他应付款都有余额 借其他应付款 预收账款 贷或者未分配利润
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?
老师你好!24年底计提的成本,发票25年1月收到,如何处理
老师好,企业收到的个税手续费返还,怎么入账呢?分录怎么写?
老师,同事支款,科目写其他应收款吗
您好,汇算清缴时提交的年报本年累计数和第四季度提交的财务报表本年累计数不一致能成功申报吗?
老师,公司的采购款是老板垫付的,用微信转给我一百多万,现在公户来钱了,我用什么科目打给老板。怎么做帐。谢谢
老师您好,公司代发扣个人部分的保险,公司承担不扣工人钱,怎么做账啊,具体到分录哈,谢谢老师
老师,个税手续费返还填写在附表一里面6%未开票收入时,要转为不含税填进销售额列吗
员工帮公司付的餐费,现金垫付,那么快餐店开收据给员工,是写收到公司还是写收到某某餐费现金多少钱?
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,填写本期收入填5000,还是要加上1000
账面上没有和总公司的往来,预收是集团公司的,其他应付是负责人的,这怎么抵呢?
您好,那您同一调整至总公司往来