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老师我做的内账处理方式 别人挂靠我们公司,我们收取管理费,帮他付员工工资 会计分录要怎么写

2021-12-10 00:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 06:38

学员你好,管理费计入你们的收入,帮他付员工工资,这个工资是代收代付还是你们承担

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学员你好,管理费计入你们的收入,帮他付员工工资,这个工资是代收代付还是你们承担
2021-12-10
你好,同学 这个计入其他业务收入 借银行存款 贷其他业务收入
2024-01-22
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:银行存款
2021-06-03
你好,我们从他的工程款里扣的管理费,你们的分录是 借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入(扣除的管理费)
2021-02-28
不能这样做,这样做不就给税局明摆着说我是挂靠的
2020-04-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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