我不回答你这个问题十分钟之内解决不了,。这个就是做成你们的工程,收到的工程款做收入,付给挂靠方的钱做成本,让他给你提供成本发票,然后剩下的就是你的税和管理费了,相当于你这个工程的利润。内账的话直接做其他业务收入就行了,外账就按照我上面说的来做
彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。
彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。朴老师请不要回答,谢谢。
老师,我想问一下,我们是建筑劳务公司,有个项目要挂靠我们公司,我们收取管理费,那税那一块我们收取多少的点数?
建筑行业 我是挂靠在别人公司 人家收的管理费 挂靠费 开票税费 要怎么写分录 还有我们的工程款打到了对方公账上 这个分录又要怎么写呢 农民工工资保证金 安全措施费 是由我们挂靠的那个公司代扣的 这个账务又要怎么做 谢谢各位老师帮我解答一下疑难
别人用我们建筑公司的资质投标,我们公司收取了管理费,请问这个管理费,我们需要开票来冲吗,还是直接作为工程利润了呢
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
问题是他直接把这个管理费汇入我们公户,没有连同其他工程款一起
这样操作不对,是违规的,你们账户收到全部工程款,让他们给你开成本票