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六月份收到的进项发票已退税认证,现在要冲红它怎么操作是直接开红字信息表吗?

2021-12-09 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 14:33

是的,购买方开红字信息表,由销方开红字发票

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快账用户6249 追问 2021-12-09 14:35

那申报增值税附表二时进项税额转出,但是我又没有留抵的进项税怎么办

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:50

申报表不需要做进项税额转出,之前认证时选择用于出口退税,信息直接带入到附表二的待抵扣进项税栏,没有抵扣进项税,红冲一般会自动与其匹配的。你申报时关注下待抵扣进项税额栏。如有问题就需要与主管税务局联系解决了。

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快账用户6249 追问 2021-12-09 14:54

附表二进项税额转出是系统自己根据红字信息表(未抵扣)自动带出来的

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齐红老师 解答 2021-12-09 15:06

如果系统自动带出来进项转出又没有留抵税额,就只能补交税款了。

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快账用户6249 追问 2021-12-09 15:10

但是我这张退税发票又没有抵扣,也没有申请退税怎么就要补交税款

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齐红老师 解答 2021-12-09 15:19

你红冲后没有抵扣了,做进项转出的话转到成本费用中。

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快账用户6249 追问 2021-12-09 15:40

那报税的时候怎么报,系统它自己读取数据的

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:00

就按正常的申报就可以了,进项税额转出在申报表中填在主表第14栏和附表二20栏

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是的,购买方开红字信息表,由销方开红字发票
2021-12-09
专票开票页面打开,然后点负数下载开具。
2021-05-25
是的,同学,需要开红字信息表,红冲发票。
2023-09-06
你好,要冲红,是要开红字信息表,然后才可以红冲的。 对方没有认证的情况下,是销售方开具负数信息表。
2023-05-09
需要开红字信息表,供应商自己开。
2023-05-09
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