同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税

进项税额转出年底怎么结转,说明具体会计分录
第二大题第二问结转增值税不用销项结转进项税转出结转进项税额结转分录,直接写转出未交增值税到未交增值税就可以吗?平时实务怎么操作啊
进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
进项税额转出后 结转增值税时具体分录
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
公司工资报工资,密码忘记了,是法人下载第一张图片个人所得税APP之后去里面设密码吗
老师,外账和内账怎么同时做账呢。做在外账里面的是不是在内账里都得再做一遍啊
个体户名字可以以自己名字为个体户名吗
请问:申报个税增加企业流程发一下,谢谢
每月几号可以操作退税
老师,借款方税负不高于关联方的,本金不受限制,但是假设借款方盈利,关联方亏损,不还是避税了吗?
老师,10月份新电商税出来,要求电商店铺的销售收入也要按实际全部申报对吗?像阿里巴巴,淘宝,拼多多,京东。抖音,快手这些平台数据已经跟税务数据联通了。这些平台会一个季度向税务局推送各公司的销售收入对吗??
电商销售收入如何计算,包括平台佣金,配送费,打包费等吗?
老师,我单位没计提工会经费,去年末交了职工医疗互助保障参保金,本月工会下拨了该参保金的专项补助经费,请问怎样做分录。
老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
同学你好 现在是接着老师上面分录做吗——对的,月末是做上面的分录;
这笔进项税额转到未交增值税 然后怎么处理?
同学你好 同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出13 贷,应交税费一应增一进项13 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 就是这个分录,把销项填上
本月不用交增值税??
借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13) 这样对吗?
同学你好 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 这样对吗?——销项本月发生是多少呢,现在进项与进项转出金额借贷是平的,如果借方再有销项,不是 需要交税么?
我平时不交税也会结转一下。借销项(销项实际发生) 贷进项(销项实际发生) 结合我平时结转的习惯和本月进项税额转出,本月实际该怎么结转? 目前我是这么做的:借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13)
同学你好, 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;