你好,可以的,完全没问题
别人给我们公司开了增值税专用发票,我们给客户开了机动车销售统一发票,后面因为一些问题,我们公司把机动车销售统一发票负数开具了,但是别人公司说我们抵扣了他的增值税专票发票,然后他们公司现在作废不了,会这样吗?
别人给我们公司开了增值税专用发票,我们给客户开了机动车销售统一发票,但是别人给我们公司开了增值税专用发票有误,这样对我们开具出去的机动车销售统一发票有影响吗?
老师好,我们公司买来一个货车的底盘,对方给我们开了增值税专用发票,我们公司做上车厢后,把整车卖给汽车销售公司,我们需要给汽车销售公司开机动车销售统一发票,还是增值税专用发票的机动车开具体?
老师, 我们单位有机动车租赁业务, 现在从厂家采购了汽车给我们开具了增值税专票,我们要去上牌自己给自己开具机动车销售统一发票才能去车管所上牌, 现在有个问题,我们自己给自己开具机动车统一发票金额是开多少?汽车进价是5万一台, 这个算我们销售额的吧 ?
老师。我们公司汽车店购进的汽车一批对方开了增值税专票为了落户我们公司开了机动车销售统一发票。请问我们作为商品对外销售的话开什么发票
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?