同学,你好,六月工资,六月交社保,七月初发工资,八月进行申报的工资实际是六月的,专项也是六月的
老师,我7月发6月份的工资,然后我7月申报了社保,7月个人部分是要在6月的工资表扣除吗?
请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
6月份工资,7月份发放,税款期是7月,申报时社保的抵减是扣6月份还是扣7月份的个人部分?
比如:6月工资7月发放,6月社医保6月扣款,8月申报所属期为7月的个税申报时是按6月份的工资表申报,那专项扣除(社医保个人部分)是按6月份扣缴的填吗
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
群里的 老师 请问一下 2月给员工付宿舍房租 没有取得发票 公户给员工个人卡打的款 员工在我爱我家APP上交款 借 预付账款 30000 贷 其他应付款 某员工 30000 借 其他应付款 某员工 30000 贷 银行存款 30000 这样做对吗?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票了,我准备纳税调增,是否可以?因为这些劳务费是2024年开具的
老师,如果甲员工工资为4000元(税前),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
想请教您个实务的问题:他是这样的情况,账上他是亏的60万,之前预缴了企业所得税,现在不想退税因为查账麻烦,就把这部分调增,不知道账上咋处理[捂脸]
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票还是改变业务性质
假如在合伙企业,2024年收入—各种税费=100万应纳税所得额(利润),合伙人A B 两人只想分其中的30万,每人15万,这样,是按照100万为基数交经营所得个税,还是每人按照15万交个税?
出口退税企业会计交接表。交接时要注意哪些具体事项?
那专项附加扣除及每月5000的减除费用是按所属期算吗?比如申报所属期12月份的是按11月的工资表申报,那累计减除费用应该是6万了吗
你现在申报个税,应该是所属期是十一月,一月才报十二月的。
十一月报完了 我想看下12月这个累计数对吗
同学,你好,那就是六万了,这个没有问题,实际没有必要看这个,他系统一般生成都不会错的