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老师,您好,想问一下就是这个月我需要分摊一下我关联公司的水电费、办公费和物业管理费,因为我们是占用他们公司资源办公的,但是对方说给我开票不怎么好开,最后给我开了一张*现代服务*服务费的发票,这是一个6个点的专票,我该怎么做账或者处理

2021-12-08 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 14:50

您好 只好按照服务费入账的 分期摊销服务费

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快账用户8745 追问 2021-12-08 14:54

谢谢老师,他这个票金额是8400.09,税额是504.01,合计金额是8904.1,我应该怎么做账呢,是借管理费用8400.09,应交税费-应交增值税-进项税额504.01贷应付账款8904.1吗

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齐红老师 解答 2021-12-08 14:55

这样写分录可以的

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您好 只好按照服务费入账的 分期摊销服务费
2021-12-08
您好,你们没转钱,对方没开票,摘要里面说明清楚,可以的
2021-10-14
同学您好,最好协商一下,能否直接开给您
2022-03-24
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
您收到了发票开的是什么,您现在开出的发票也开的也是一样的。
2023-02-19
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