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老师您好,请问我们合同金额一共是100万,但对方只给我们了90万,还有10万没给我们支付,我们发票也是开了90我,请问这笔分录该如何做?

2021-12-08 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 14:43

同学,你好 借:银行存款90 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户3486 追问 2021-12-08 14:45

老师,那剩下的10万我怎么入账呢? 还是要先计提?

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齐红老师 解答 2021-12-08 14:48

同学,你好 之后付款,开发票,在入账

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同学,你好 借:银行存款90 贷:主营业务收入 应交税费
2021-12-08
同学,你好 借:库存商品、管理费用 20 预付账款80 贷:银行存款100
2022-01-10
你好 你按90万开发票  交税 对方付的税款  记其他应付款,你再还给对方就可以 
2021-07-07
你好 11月份 借银行存款 贷预收账款 12月份 借预收账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-10
同学你好 是进项税十万吗
2021-07-07
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