学员你好,这些不属于佣金和手续费,应该计入财务费用科目
老师您好,请问企业所得税汇算清缴上面这张期间费用明细表中的管理费用下面的职工薪酬是包括管理人员的工资对吧,不包括建筑工地干活的人员工资吧,那这个工人干活的工资填写在哪个位置呢
老师好!问下企业所得税汇算清缴中的(四)上边的注包括的银行账户管理费等这些内容在A104000表期间费用表中填哪里啊?
老师好!问下企业所得税汇算清缴中的(四)上边的注包括的银行账户管理费等这些内容在A104000表期间费用表中填哪里啊?哪个行次?
老师,请问销售费用里面的装修费填在企业所得税汇算清缴表中期间费用的哪一行?
老师,您好,请问做企业所得税汇算清缴时,管理费用下的残疾保障金这个科目,在期间费用明细表中怎么填写
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
那填A104000表的哪个行次?
你这个表不全,下面应该还有行,可填到财务费用的“其他”栏目中